DFB0445/21 |
pekárenske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
395,21 € |
20.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0447/21 |
dodanie a montáž 2pohon.2-krídlovej brány |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zoltán Bíró - GM System |
37488431 |
|
1 553,40 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0449/21 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
635,27 € |
19.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0072/21 |
nákupy pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
341,96 € |
19.11.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0442/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
257,94 € |
18.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0441/21 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
55,38 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0438/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
437,21 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 10/2021/DSSHB |
Skvalitnenia služieb pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Kimberly-Clark s.r.o. |
|
|
840,00 € |
16.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0440/21 |
poplatok za kartu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
1,60 € |
15.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
191,87 € |
15.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0069/21 |
bezlepkové potraviny v hodnote 24,61 €
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
0,00 € |
12.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0436/21 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
24,61 € |
12.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0071/21 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
455,00 € |
12.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0068/21 |
1 ks-Kombinovaná chladnička BEKO
1 ks-Hriankovač Sencor STS 5050SS
1 ks-Rýchlovarná kanvica ECG
1 ks-Ponorný Mixer Sencor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
11.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0428/21 |
Kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
441,70 € |
11.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0433/21 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
395,00 € |
11.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0067/21 |
-1 ks nárezový stroj FIMAR 220
-1 ks forma na 6 muffinov
-1 ks doska na krájanie 45x35 zelený
-1 ks doska na krájanie 45x35 červený
-5 ks nôž univerzálny čierny
- 1 ks cedík 26 cm
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
10.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
0066/21 |
box na vajíčka + plát 8 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gastrozone s.r.o. |
29187447 |
|
0,00 € |
10.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
0065/21 |
predplatné časopisu ÚjSzó- od 03.01.2022
do 02.07.2022- 153 vydaní - 1x |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
0,00 € |
10.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0431/21 |
chránič na matrac nepremokavý 50 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
975,00 € |
10.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |