Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0082/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 597,31 € 22.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0084/24 mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 380,78 € 22.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0086/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 1 140,63 € 22.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0085/24 vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 86,40 € 22.02.2024 27.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 4/2024/DSSHB Uhradenie ekonomicky oprávnených nákladov (EON) za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar 00596493 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 0,00 € 20.02.2024 31.12.2024 26.02.2024 Mgr. Béla Fenes riaditeľ DSS Zmluva
DFB0097/24 bezlepková strava Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 8,56 € 20.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0083/24 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 401,37 € 20.02.2024 27.03.2024 Faktúra
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 16/2023/DSSHB) Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 24.11.2023 - Rekonštrukcia strechy Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar 00596493 STAVRECO B & B, s.r.o. 36219282 21 803,64 € 19.02.2024 19.02.2024 Mgr. Béla Fenes riaditeľ DSS Zmluva
0020/24 4x Canon Toner /blue, yellow, black, magenta/ 4x EPSON Toner /blue, yellow, black, magenta/ 1x OKI toner 412Xn Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 0,00 € 19.02.2024 19.02.2024 Objednávka
DFB0087/24 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 56,03 € 19.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0080/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 544,77 € 19.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0102/24 odvoz nebezpečného odpadu 2/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 PolyStar s.r.o 36552119 42,67 € 19.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0088/24 vyúčtovanie spotreby vody od 10.10.2023-12.02.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 -69,76 € 16.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0081/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 599,75 € 15.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0077/24 mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 264,13 € 15.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0075/24 vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 86,40 € 15.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0074/24 suroviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 625,16 € 15.02.2024 27.03.2024 Faktúra
0016/24 stropná doska 60x60 - 30ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 KVINTET spol. s r.o. 30997119 0,00 € 14.02.2024 14.02.2024 Objednávka
0017/24 -miska na guláš 100ks - 2bal. -pohár 0,2l/100 ks - 8ks -menu box 2 dielny 125ks - 3ks -lyžica premium 100ks - 2ks -tanier okruhly 22cm 50ks - 4ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 GT. s.r.o. 45912602 0,00 € 14.02.2024 14.02.2024 Objednávka
0018/24 -GKBI 12,5mm 2,4m2 - 3ks -profil UD30 - 39m -profil CD60 - 9m -SR 25 1000ks - 1ks -Al-roh 2,5x2,5m 5ks -Al-roh 1/2x2,5 m - 5ks -Super rigips 5kg - 1ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Ernest Csánó 33471011 0,00 € 14.02.2024 14.02.2024 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »