Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0113/24 Vyúčtovanie spotreby EE za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 486,28 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0100/24 záloha na spotrebu EE 03/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 559,40 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFO0015/24 lieky pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 1 577,04 € 01.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0101/24 čistiace a hygienické potreby, Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 2 215,91 € 01.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0022/24 oprava osobitného výťahu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 0,00 € 29.02.2024 29.02.2024 Objednávka
0024/24 klávesnica Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 0,00 € 29.02.2024 01.03.2024 Objednávka
DFB0099/24 poskytov.vzdelávacia programu Rozvoj prac.zručností od 10.01.2024 -Feketeová Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mgr.Alžbeta Adamová 50038656 230,00 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0098/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 706,65 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0094/24 suché potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 499,09 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0093/24 vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 28,80 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0092/24 šalát treska Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 69,40 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0091/24 mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 246,43 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0103/24 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 357,50 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0096/24 ovocie,zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Loránt Nagy -NARIAS 47514248 2 590,54 € 28.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0095/24 mliečne výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Žaneta Krascsenicsová-SAMI 50446495 3 817,05 € 28.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFO0013/24 nákupy pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Paradiso 34103406 887,08 € 27.02.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0090/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 589,53 € 26.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFO0014/24 nákupy pre obývateľov -sirupy Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 GT. s.r.o. 45912602 229,33 € 26.02.2024 02.04.2024 Faktúra
0021/24 -5ks Clax ENZI / 20 l bal. -5ks Clax Build /20 l bal. -5ks Clax Personril / 20 l bal. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Perfect Distribution a.s. 47719150 0,00 € 23.02.2024 23.02.2024 Objednávka
DFB0089/24 Služby dňa 23.02.2023 -skupinová supervízia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 201,00 € 23.02.2024 27.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »