Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0002/24 Káva Segafredo Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 GT. s.r.o. 45912602 116,00 € 08.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0170/24 Činnosť zodpovednej osoby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Krši s.r.o. 50532464 36,00 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0181/24 Servisné a revízne činnosti a elektric.zariadeniach a EPS 04/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 948,00 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0158/24 spotreba EE za 04/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 559,40 € 04.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0163/24 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 184,44 € 03.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0164/24 servisné práce za marec 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EF Energy, s. r. o. 54601568 540,00 € 03.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0171/24 Poplatky za telekomunikačné služby - mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 74,99 € 01.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0173/24 Poplat.za telekomunikačné služby -internet Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,58 € 01.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0172/24 Za telekomunikačné služby - pevné linky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 252,55 € 01.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0184/24 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 162,00 € 01.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0169/24 Vyúčtovanie spotreby EE za 03/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 022,93 € 31.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0168/24 nakladanie a odvoz odpadu, uloženie veľkoobj.kontajnera+manipulač.popl. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Gulázsi s.r.o. 51929724 613,84 € 31.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0152/24 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 1 346,85 € 28.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0157/24 mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 424,37 € 28.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0156/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 107,84 € 28.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0155/24 vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 86,40 € 28.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0154/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 878,06 € 28.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0159/24 rozbor vody Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 211,44 € 27.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0149/24 Mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Žaneta Krascsenicsová-SAMI 50446495 2 778,25 € 27.03.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0148/24 ovocie a zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Loránt Nagy -NARIAS 47514248 2 421,14 € 27.03.2024 29.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »