DFB0440/23 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
7,92 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0059/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
539,50 € |
25.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0432/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
546,15 € |
22.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0120/23 |
-deratizačné práce budove DSS Horný Bar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
0,00 € |
21.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
0121/23 |
- 1 ks dodávka a montáž plastových dveri na IV. poschodie DSS HB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PLAST TECH s.r.o. |
36271128 |
|
0,00 € |
21.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0433/23 |
poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP júl-august 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFS0007/23 |
Nákupy na akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
165,60 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0434/23 |
dodávka a montáž plast.dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PLAST TECH s.r.o. |
36271128 |
|
1 990,00 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0447/23 |
Servis PSN-AS Q3 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
54,00 € |
21.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0119/23 |
-48 ks tanier plytký
-48 ks tanier hlboký
-2 bal/250ks papierový obrúsok
-18 ks kalich
-1 ks chafing Elegance s okienkom
-2 ks Hendi Pasa Horák 200 g |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
20.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0429/23 |
spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
549,05 € |
20.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0435/23 |
pekárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
448,80 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0431/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
548,03 € |
19.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0118/23 |
-1 ks Tabletz
-2 ks kábel FTP cat5e305m
-3 ks Toner HP 85A
-3 ks Toner HP 78a |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
0,00 € |
18.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0423/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
150,12 € |
18.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0427/23 |
Tablet, tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
869,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0426/23 |
Servisná práca IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
576,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0428/23 |
Skupinová supervízia dňa 18.9.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
156,00 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0436/23 |
servisné a revízne činnosti na elektr. zariad. a EPS za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
836,40 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0056/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 539,26 € |
18.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |