Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0490/23 materiál do spotr. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 KVINTET spol. s r.o. 30997119 542,04 € 11.10.2023 07.11.2023 Faktúra
0130/23 prevoz a krem. služby zost. Ľudovít Zajíček nar. 13.12.1956 bytom Horný Bar č. 226 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Pohrebná služba Glória 35281383 0,00 € 10.10.2023 11.10.2023 Objednávka
DFB0471/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 923,09 € 10.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0470/23 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 314,87 € 10.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0462/23 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 392,06 € 09.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0487/23 holičské práce 092023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 1 712,25 € 09.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFO0067/23 kadernícke práce za 09/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 318,50 € 09.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0511/23 Inštalačné a servisné práce 3.Q2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X 35021055 72,00 € 06.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0460/23 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 448,96 € 05.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0509/23 stolárske práce- drevený obklad na stenu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MHS - WOODWORK, s. r. o. 47822287 1 400,00 € 05.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0591/23 servisné práce za 09/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EF Energy, s. r. o. 54601568 540,00 € 05.10.2023 19.12.2023 Faktúra
0127/23 -sádrokartónové dosky podľa potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 KVINTET spol. s r.o. 30997119 0,00 € 04.10.2023 04.10.2023 Objednávka
DFB0461/23 Servisné a revízne činnosti na elektr. zariad. a EPS 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 836,40 € 04.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0452/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 585,35 € 03.10.2023 06.10.2023 Faktúra
DFB0446/23 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 113,92 € 02.10.2023 06.10.2023 Faktúra
0129/23 -30 ks LEd prisadené svietidlo EMOS QARI 20WIP 65 - 4 ks teplovzdušný konvektor Mesko MS 7741w Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 0,00 € 02.10.2023 09.10.2023 Objednávka
DFB0502/23 LED svietidla, teplozduš.konvekt. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 1 230,00 € 02.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFO0066/23 lieky pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 2 170,12 € 02.10.2023 13.11.2023 Faktúra
0125/23 -216 ks toal.papier , -36 ks Jar 900 ml -25 ks utierky /3ks - 6 ks pap. utierky Katryn - 1 ks mazľavé mydlo 9 kg - 12 ks SAVO 1,2 - 20 ks Domestos - 12 pár gum. rukavice - 72 ks toal.mydlo - 6 ks Vell dobne odmasťovač - 16 ks CIF - 15 ks vrecia 70x110 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 0,00 € 01.10.2023 02.10.2023 Objednávka
DFB0451/23 za spotrebu elektr. energie 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 149,63 € 01.10.2023 06.10.2023 Faktúra