Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0523/23 Vyúčtovanie od 11/2022 do 10/2023 - vodné a stočné Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 -3 582,48 € 31.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB0522/23 Vyúčtovanie spotreby EE za 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 056,97 € 31.10.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0521/23 Vyúčtovanie spotreby EE za 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4,08 € 31.10.2023 24.11.2023 Faktúra
0147/23 -opravu PVC , lepenie PVC , soklovanie na II. poschodí DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VENTH s. r. o. 53551524 0,00 € 30.10.2023 03.11.2023 Objednávka
0148/23 -216 ks toal.papier, -24 ks Jar 900 ml -25 bal. Utierky 3 ks Savé - 3 ks mazľavé mydlo -36 ks Savo 1,2 nové -20 ks Domestos - 4 ks Jar kapsule 125 -96 ks toal. mydlo -25 ks Handra oranž -32 ks cif tekutý prášok -42 ks Fixinela -10 bal špongia 10/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 0,00 € 30.10.2023 03.11.2023 Objednávka
DFB0500/23 opravy a údržba budov - lepenie PVC Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VENTH s. r. o. 53551524 1 506,50 € 30.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB0495/23 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 563,98 € 30.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB0496/23 ovocie,zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Loránt Nagy -NARIAS 47514248 2 913,05 € 30.10.2023 07.11.2023 Faktúra
0153/23 1 ks valček, 1 ks kuchynská váha 2 ks odmerka 1 ks lievik 3 ks papier na pečenie 3 ks nôž kuchynský 1 ks metlička 2 ks naberačka 2 ks varecha 1 ks strúhadlo 2 ks sitko 1 ks stierka 1 ks radielko 7 ks vykrajovačky 6 ks plech na pečenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Agromarket Gabčíkovo s.r.o. 50418921 0,00 € 30.10.2023 07.11.2023 Objednávka
DFB0520/23 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Food Factory Slovakia, s.r.o. 36530506 1 921,04 € 30.10.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0493/23 spotrebný materiál, a mat. na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 463,00 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB0497/23 Vankúš antialergic. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EMI-EU s.r.o. 46726608 720,00 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
0145/23 -38 ks obrázky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 0,00 € 26.10.2023 26.10.2023 Objednávka
0146/23 -kuchynské potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Agromarket Gabčíkovo s.r.o. 50418921 0,00 € 26.10.2023 26.10.2023 Objednávka
DFB0492/23 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 375,43 € 26.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB0494/23 čistiace potreby na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Banchem s r.o. 36227901 432,00 € 26.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB0491/23 bezlepková strava Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 8,02 € 25.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB0488/23 materiál do spotr., na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 983,75 € 25.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB0513/23 stolárske práce - drevený obklad na stenu II.poschod. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MHS - WOODWORK, s. r. o. 47822287 1 400,00 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DFO0073/23 nákupy pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tabak Slovakia a.s. 36047520 1 489,40 € 25.10.2023 09.12.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »