| 0047/26 |
-1 ks oprava pračky WSHB 230 - chybové hlásenie " NO WATER " |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
0,00 € |
22.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0046/26 |
- čistenie vzduchotechnického systému v kuchyni DSS Horný Bar. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
20.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0044/26 |
- 1 ks výroba pečiatky Mobistamps 9011 - Csicsayová
- 1 ks výroba pečiatky Mobistamps 9015 - Doslá pošta
- 1 ks výroba pečiatky Mobistamps okrúhla - Ing. Végh
- 2 ks výroba gumičky na pečiatku Mobistamps 9011
Mgr. Fenes, p. Zsákovics
Celková cena 9 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Sekáč Robert |
44267959 |
|
0,00 € |
16.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0016/26 |
pedikúra 84x |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
672,00 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/26 |
holiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 511,13 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
preddavok za opakované dodávky vody za apríl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
15.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
servisné a revízne činnosti za obdobie 1.4.2026-30.4.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
445,26 € |
15.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0043/26 |
- 1 ks kalibrácia váhy 3. triedy presnosti do 500 kg
- 1 ks kalibrácia váhy 3. triedy presnosti do 20 kg |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0045/26 |
- 4 ks výmena skiel
- 55 ks výmena žalužie ISSO
- 2 ks sieťkové dvere
Celková cena objednávky 3581,76 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM Plast s.r.o. |
362802186 |
|
0,00 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0042/26 |
-3 x kovový bistro stôl na vonkajšie použitie Vento
Farba Grafit kat. číslo 1C422053
-4 x kovová bistro stolička na vonkajšie použitie
RENO v akcii 1+1 kat. číslo 1C422062
-1 ks oceľové skladacie schodíky počet schodov 2
kat.číslo 1C39904 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
10.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0013/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 661,50 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
za spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
431,60 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/26 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 602,06 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0040/26 |
1 ks škrabka na zemiaky ŠKZ - 15 Profi Line
Celková cena objednávky 2848,00 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0041/26 |
- 5 ks umývací prostriedok CLEAN 12 kg
- 1 ks flaša na šlahačku Hendi 0,5 l
- 2 bal. bombičky na šlahačku/50 ks
- 5 bal. miska priehľadná 500ml/50 ks
- 5 bal viečko pre misku /50 ks
Celková cena objednávky 431,60 EUR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0012/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 790,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
203,79 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
za internet 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
za telefón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
293,54 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
telefónne služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
109,78 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |