Faktúra č. DFB0117/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
  • IČO: 00655651
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0117/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 13.04.2022
  • Celková hodnota: 482,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0020/22
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť