Faktúra č. DFB0163/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov
  • IČO: 00611964
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0163/25
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky, toaletný papier TORK
  • Dátum doručenia: 30.07.2025
  • Celková hodnota: 737,39 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť