Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0243/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 738,90 € 09.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFB0240/23 výkon prác technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 50,00 € 09.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFB0242/23 odber kuchynských odpadov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ecol Trade,s.r.o. 45956839 115,20 € 07.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFB0241/23 revízia hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 SOMO-Peťovský Jozef 33431256 288,00 € 06.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFB0236/23 kurz Manažér kvality v soc. službách Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. 46582339 160,00 € 06.10.2023 26.10.2023 Faktúra
432023 Oprava mrazničky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Ing. Miloš Babula 47075325 220,00 € 05.10.2023 05.10.2023 Objednávka
DFB0244/23 oprava mrazničky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Ing. Miloš Babula 47075325 216,00 € 05.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFB0239/23 čistiace potreby, pracovné oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 874,52 € 05.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFB0237/23 revízie komínov a dymovodov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Mgr. Darina Feiglová 55017037 153,00 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
412023 Revízia plynových zariadení Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Peter Jančovič 37284118 960,00 € 03.10.2023 04.10.2023 Objednávka
DFB0226/23 pripojenie k internetu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 21,60 € 01.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0235/23 úhrada za pevnú sieť Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 2,38 € 01.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFB0234/23 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,69 € 01.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFB0229/23 výkon zodpovednej osoby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFB0232/23 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 2 603,00 € 01.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFB0231/23 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 551,23 € 01.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFB0230/23 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,84 € 01.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFB0225/23 služby v oblasti CO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 30.09.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0238/23 vyúčtovanie elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 57,46 € 30.09.2023 26.10.2023 Faktúra
DFB0245/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 355,72 € 30.09.2023 26.10.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »