Bc. Richard Guček - GuR


Informácie
  • Názov: Bc. Richard Guček - GuR
  • IČO: 35495669
  • Adresa: Malinová 1, 909 01 Skalica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0036/25 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 143,91 € 05.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0073/25 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 143,91 € 04.03.2025 17.03.2025 Faktúra
0017/25 Na základe telefonického rozhovoru si u Vás objednávame : materiál k výpočtovej technike v sume 26,- € / kábel. spojka... / Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 26,00 € 31.03.2025 03.04.2025 Objednávka
DFB0108/25 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 169,91 € 03.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0039/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 140,00 € 31.01.2024 21.02.2024 Faktúra
0013/24 Objednávame si u Vás : - prenosný pás do tlačiarne v sume 181,20 € - zapekaciu jednotku do tlačiarne v sume 162,50 € Spolu : 343,70 € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 343,70 € 01.03.2024 02.03.2024 Objednávka
DFB0080/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 140,00 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0118/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 546,90 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0162/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 140,00 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0198/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 140,00 € 31.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0240/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 140,00 € 28.06.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0292/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 194,00 € 31.07.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0321/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 140,00 € 30.08.2024 09.09.2024 Faktúra
DFB0361/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 140,00 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
0080/24 Na základe telefonického rozhovoru a Vášho dodacieho listu č. DLV2405524 zo dňa 7.11.2024 si u Vás objednávame : TONER LEXMARK Photoconductor C734 v počte 1 ks v celkovej sume 67,42 € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 67,42 € 07.11.2024 09.11.2024 Objednávka
DFB0410/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 140,00 € 31.10.2024 15.11.2024 Faktúra
0098/24 Na základe cenovej ponuky číslo POV2400648 si u Vás objednávame : Projektor EPSON EB-530 v sume 779,- € a na základe mailovej komunikácie - tonery rôzne / vid príloha / v celkovej sume cca 1200,- Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 1 926,41 € 16.12.2024 18.12.2024 Objednávka
DFB0452/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 207,42 € 29.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFB0474/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 2 066,41 € 17.12.2024 23.12.2024 Faktúra
DFB0058/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 140,00 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra