DFB0121/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
128,73 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
124,78 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
154,82 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,81 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
405,94 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
199,36 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
64,80 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
270,87 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
378,88 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
546,90 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
180,00 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
421,97 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
286,59 € |
26.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
240,64 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
188,20 € |
24.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
119,59 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
10,56 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
229,96 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
46,18 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
302,31 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Michal Vlčej - PATRINO |
44823495 |
|
59,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
NAY |
35739487 |
|
389,99 € |
19.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0106/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
300,00 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
98,60 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
162,13 € |
17.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |