DFB0251/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 157,36 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
100,66 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
75,55 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
16,48 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
113,39 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
75,24 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
392,06 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
164,16 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
64,80 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
96,38 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EDU WORK,s.r.o. |
36254118 |
|
89,00 € |
27.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
135,00 € |
27.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
54,12 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SPTS s.r.o. |
54412994 |
|
150,00 € |
26.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
147,23 € |
25.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
106,63 € |
24.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
90,13 € |
24.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
226,35 € |
23.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
380,16 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
46,18 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
76,50 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PECE spol. s.r.o. |
36618233 |
|
233,00 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
285,88 € |
18.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
95,28 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
215,57 € |
16.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |