DFB0036/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,88 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
28,44 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
450,62 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
305,66 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
17,16 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
241,57 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
18,22 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
259,45 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
7,80 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
402,71 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
280,96 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
32,40 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
16,20 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
LOOP, s.r.o. |
35780118 |
|
120,00 € |
30.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ART building s.r.o. |
44371853 |
|
1 500,00 € |
30.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
239,75 € |
29.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
135,41 € |
28.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
7,90 € |
28.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 157,36 € |
25.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
88,64 € |
24.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Haba Ján - školenie vodičov |
33815747 |
|
30,00 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Robert Meixner - MAX |
37420305 |
|
26,00 € |
22.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
22.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
99,63 € |
22.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |