DFB0101/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
302,31 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Michal Vlčej - PATRINO |
44823495 |
|
59,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
NAY |
35739487 |
|
389,99 € |
19.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0106/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
300,00 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
98,60 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
162,13 € |
17.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Timpani s.r.o. |
50406001 |
|
447,00 € |
17.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Navzájom lepší, občianske združenie |
51564882 |
|
520,00 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
170,74 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
257,56 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
19,39 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
166,47 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
270,79 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
187,40 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
220,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
350,69 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
133,45 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
239,59 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
154,79 € |
03.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,60 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
75,31 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
397,69 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
360,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
273,29 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,67 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
65,12 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
554,77 € |
28.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |