DFB0157/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 458,00 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
503,80 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
227,67 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
151,15 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
16,20 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
81,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
46,71 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
213,79 € |
28.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
180,00 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
139,38 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
127,57 € |
23.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
4Leaders, s. r. o. |
28144708 |
|
22,75 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
119,23 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
214,96 € |
21.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
320,83 € |
20.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
574,89 € |
18.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
ARES s. r. o. |
31363822 |
|
384,00 € |
18.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SPTS s.r.o. |
54412994 |
|
60,00 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
237,19 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
103,03 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
30,12 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
28,90 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
205,38 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
373,33 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
34153004 |
|
140,40 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,02 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
inSPORTline |
36311723 |
|
44,75 € |
09.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |