DFB0068/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
187,04 € |
06.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
4,20 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
53,10 € |
03.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Evall style |
34785507 |
|
96,00 € |
03.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Safety Control - -VTZ |
44078722 |
|
84,00 € |
02.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KOHI-MARKET SK |
44796064 |
|
95,79 € |
02.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,35 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
4,90 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
89,35 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
547,55 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 384,00 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
122,47 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
25,68 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
683,18 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
99,60 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
290,40 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
472,35 € |
23.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
87,60 € |
22.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
132,46 € |
20.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNITRADE MARKET, s.r.o. |
48029637 |
|
187,72 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Nová STAS Senica, s.r.o. |
36241237 |
|
24,00 € |
15.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
18,00 € |
15.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
115,07 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
105,15 € |
13.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
321,98 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
419,00 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN |
34142746 |
|
23,10 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |