DFB0229/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
71,16 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
421,44 € |
31.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
99,42 € |
31.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
255,98 € |
31.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21,53 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
140,00 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
7,20 € |
31.07.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
76,10 € |
28.07.2023 |
|
|
05.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
76,10 € |
28.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
428,62 € |
28.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
1 678,20 € |
27.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
116,10 € |
27.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
72,00 € |
26.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
69,60 € |
25.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
44,54 € |
24.07.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0214/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
108,51 € |
24.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
2 501,40 € |
24.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Smejoland s. r. o. |
55277225 |
|
162,70 € |
24.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ladislav Farmadin - TOPGARDEN |
36931241 |
|
299,90 € |
21.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
526,56 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
136,52 € |
20.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mgr. et. Bc. Lucie Mudroch Lukášová |
06245200 |
|
1 645,00 € |
12.07.2023 |
|
|
22.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
69,62 € |
12.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
28,08 € |
12.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
227,89 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
269,32 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
214,60 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,00 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |