DFB0118/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN |
34142746 |
|
20,70 € |
05.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Záhradníctvo Semanová Viera |
32647395 |
|
86,40 € |
05.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
116,62 € |
02.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,34 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,12 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 863,00 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
89,72 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
540,74 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
722,00 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Vepos - Skalica |
34121633 |
|
39,94 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RIKBA s.r.o. |
31416071 |
|
373,18 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
GuR Guček R. |
35495669 |
|
665,60 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFI V + K spol. s r.o. |
31427103 |
|
180,00 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Mäso-Potraviny Lašák s.r.o. |
34139141 |
|
612,51 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
86,23 € |
26.04.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
214,97 € |
23.04.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
242,89 € |
21.04.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AMOR, s.r.o. |
36390623 |
|
162,90 € |
20.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
102,58 € |
20.04.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
58,44 € |
19.04.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
139,19 € |
14.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
JAZ servis p. Macko |
30049971 |
|
237,12 € |
14.04.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Silic Média s.r.o. |
24256714 |
|
971,39 € |
09.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
278,71 € |
07.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
100,15 € |
05.04.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Fakultná nemocnica s polikinikou SKALICA, a.s. |
44444761 |
|
67,65 € |
03.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
153,41 € |
02.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 863,00 € |
01.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,38 € |
01.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,06 € |
01.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |