MAGNA E.A. s.r.o.
Informácie
- Názov: MAGNA E.A. s.r.o.
- IČO: 35743565
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0079/23 | doplatok energia 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 28,27 € | 30.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
DFB0074/23 | odber energia za obdobie máj 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 44,82 € | 01.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
DFB0073/23 | odber energia za obdobie máj 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 59,56 € | 01.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
DFB0098/23 | doplatok energia 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 24,64 € | 31.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFB0095/23 | energia na obdobie jún 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 59,56 € | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFB0094/23 | energia na obdobie jún 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 44,82 € | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFB0111/23 | energia na obdobie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 44,82 € | 01.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFB0110/23 | energia na obdobie 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 59,56 € | 01.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
DFB0116/23 | doplatok energia 6/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 32,44 € | 30.06.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
DFB0137/23 | doplatok energia 7/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 36,24 € | 31.07.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
DFB0131/23 | energia na obdobie 8/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 59,56 € | 01.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
DFB0130/23 | energia na obdobie 8/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 44,82 € | 01.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
DFB0150/23 | energia na obdobie 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 44,82 € | 01.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFB0149/23 | energia na obdobie 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 59,56 € | 01.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFB0153/23 | doplatok energia 8/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 27,74 € | 31.08.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFB0169/23 | energia na obdobie 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 59,56 € | 01.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB0168/23 | energia na obdobie 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 44,82 € | 01.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB0171/23 | doplatok energia 9/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 28,82 € | 30.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB0187/23 | energia na obdobie 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 44,82 € | 01.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB0186/23 | energia na obdobie 11/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 59,56 € | 01.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra |