Faktúra č. DFB0565/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
  • IČO: 31824099
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0565/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiaci prostriedok
  • Dátum doručenia: 13.11.2019
  • Celková hodnota: 376,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 105/19 z 4.11.2019
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť