Faktúra č. DFB0481/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec
  • IČO: 31824099
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0481/25
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena pneumatík , 4 nové pnemumatiky W
  • Dátum doručenia: 14.11.2025
  • Celková hodnota: 480,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 103/25 z 3.11.2025
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť