Faktúra č. DFB0467/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
  • IČO: 31824099
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0467/23
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena pneumatík
  • Dátum doručenia: 25.10.2023
  • Celková hodnota: 35,83 €
  • Identifikácia objednávky: 120/23 z 24.10.2023
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť