Faktúra č. DFB0403/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec
  • IČO: 31824099
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0403/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 30.09.2025
  • Celková hodnota: 245,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 75/25 z 3.9.2025
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť