Faktúra č. DFB0233/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
  • IČO: 31824099
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0233/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 03.05.2019
  • Celková hodnota: 394,13 €
  • Identifikácia objednávky: 46/19 z 24.4.2019
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť