Faktúra č. DFB0211/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
  • IČO: 31824099
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0211/23
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena pneumatík a vyváženie
  • Dátum doručenia: 15.05.2023
  • Celková hodnota: 35,83 €
  • Identifikácia objednávky: 50/23 z 15.5.2023
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť