Faktúra č. DFB0122/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec
  • IČO: 31824099
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0122/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 24.03.2023
  • Celková hodnota: 1 471,50 €
  • Identifikácia objednávky: 35/23 z 22.3.2023
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť