Faktúra č. DFB0105/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec
  • IČO: 31824099
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0105/25
  • Popis fakturovaného plnenia: toner, oprava tlačiarne
  • Dátum doručenia: 13.03.2025
  • Celková hodnota: 377,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26/25 z 7.3.2025
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť