Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0299 čistiace a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Gastrolux s.r.o. 36413186 252,15 € 30.07.2026 03.08.2026 Faktúra
26DFBV0300 adaptér ku kuchynskej váhe Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 37,96 € 30.07.2026 03.08.2026 Faktúra
26DFBV0297 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 470,40 € 28.07.2026 31.07.2026 Faktúra
26DFBV0295 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 104,96 € 27.07.2026 30.07.2026 Faktúra
26DFBV0296 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 92,36 € 27.07.2026 30.07.2026 Faktúra
26DFBV0294 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD 31434193 24,77 € 23.07.2026 30.07.2026 Faktúra
26DFBV0293 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 376,91 € 22.07.2026 30.07.2026 Faktúra
26DFBV0291 čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD 31434193 1 834,78 € 21.07.2026 30.07.2026 Faktúra
26DFBV0292 prevádzkový poriadok "Budova B" Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 HACCP SUPPORT s.r.o. 31347738 961,86 € 21.07.2026 30.07.2026 Faktúra
26DFBV0290 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 229,12 € 20.07.2026 30.07.2026 Faktúra
26DFBV0288 školenie obsluhy vzduchotechniky Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 135,30 € 20.07.2026 30.07.2026 Faktúra
26DFBV0289 oprava výťahu ELVYT Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 61,50 € 20.07.2026 30.07.2026 Faktúra
26DFBV0287 voda II.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Obecný úrad Šoporňa 00306207 359,92 € 16.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0285 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 75,60 € 15.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0286 výroba a montáž hl.žalúzií a hl.sieťok Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy. Žaluzie s.r.o. 36843563 2 300,10 € 15.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0279 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 441,45 € 14.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0280 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 607,06 € 14.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0281 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 69,43 € 14.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0282 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 227,83 € 14.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0283 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 174,17 € 14.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0284 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 718,19 € 14.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0278 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 347,70 € 14.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0275 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 875,94 € 13.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0276 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 239,69 € 13.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0277 vyúčtovanie elektrina 6/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 788,51 € 13.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0274 oprava tlačiarní, PC Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM tes, s.r.o. 31415237 226,81 € 09.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0269 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 756,60 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0267 servis vozidla Volkswagen Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 792,55 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0273 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 213,96 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0270 služby OPP II.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 450,00 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra