Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0229 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 504,61 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0230 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 635,74 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0227 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 394,81 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0226 servisné a revízne činnosti 6/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 467,40 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0224 skupinová supervízia Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 232,00 € 08.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0222 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 74,40 € 08.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0221 mixér MP 350 Ultra Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM Gastro-JAZ 34153004 804,17 € 08.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0223 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 539,22 € 08.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0219 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 731,34 € 05.06.2026 15.06.2026 Faktúra
26DFBV0220 výmena pneumatík 3 vozidlá, 4 ks nové pneumatiky Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pneuservis - Ľuboš Tóth 41870891 341,79 € 05.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0215 odber KO 52026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 27,68 € 04.06.2026 15.06.2026 Faktúra
26DFBV0216 poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 5/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 610,77 € 04.06.2026 15.06.2026 Faktúra
26DFBV0217 mobil 5/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 152,67 € 04.06.2026 15.06.2026 Faktúra
26DFBV0218 Pútnický zájazd Cesta za vierou Macedónsko-Grécko 18072026 23072026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Awertravel s.r.o. 36235989 2 388,00 € 04.06.2026 15.06.2026 Faktúra
26DFBV0214 čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD 31434193 3 175,80 € 03.06.2026 15.06.2026 Faktúra
26DFBV0209 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 369,37 € 02.06.2026 08.06.2026 Faktúra
26DFBV0213 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 294,59 € 02.06.2026 08.06.2026 Faktúra
26DFBV0210 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 25,24 € 02.06.2026 08.06.2026 Faktúra
26DFBV0211 testy Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 23,20 € 02.06.2026 08.06.2026 Faktúra
26DFBV0212 lieky 5/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 115,00 € 02.06.2026 08.06.2026 Faktúra
26DFBV0208 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 774,95 € 01.06.2026 08.06.2026 Faktúra
26DFBV0206 paušál výťah 5/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 143,27 € 01.06.2026 08.06.2026 Faktúra
26DFBV0205 služby GDPR 6/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 01.06.2026 08.06.2026 Faktúra
26DFBV0207 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 413,97 € 01.06.2026 08.06.2026 Faktúra
26DFBV0204 služby CO 5/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 01.06.2026 08.06.2026 Faktúra
26DFBV0203 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 102,27 € 28.05.2026 01.06.2026 Faktúra
26DFBV0201 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 59,69 € 27.05.2026 01.06.2026 Faktúra
26DFBV0202 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 021,16 € 27.05.2026 01.06.2026 Faktúra
26DFBV0197 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 191,00 € 26.05.2026 01.06.2026 Faktúra
26DFBV0200 servis tlačiarní Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 137,39 € 26.05.2026 01.06.2026 Faktúra