DFB0145/25 |
mobil 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
146,75 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 229,10 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
167,68 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/25 |
pilčícke práce s plošinou |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VIMONT s.r.o |
50679040 |
|
190,90 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/25 |
lieky a farmaceutiká 32025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
22,55 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0012/25 |
lieky 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 495,55 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
3 349,17 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
959,89 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/25 |
oprava vozidla ROOMSTER |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
569,69 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
172,68 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
49,23 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/25 |
odtiahnutie motorového vozidla |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ALPEX, spol. s r.o. |
31449581 |
|
98,40 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/25 |
služby GDPR 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
298,58 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/25 |
služby v oblasti CO 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/25 |
paušál výťah 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/25 |
záloha elektrina 42025. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 331,52 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
195,98 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 105,75 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0011/25 |
hygienické potreby PSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 021,07 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/25 |
teplo 2024 nová kotolňa |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
6 434,63 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
75,84 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/25 |
školenie PAM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0010/25 |
strihanie PSS 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
392,00 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/25 |
čistiace prostriedky do umývačky |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
217,71 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
1 018,76 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
36,98 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
421,13 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/25 |
ročný prístup VSSR |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/25 |
publikácia ÚS od 1.1.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |