Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0033/25 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 522,62 € 01.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0351/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 846,04 € 27.08.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0352/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 362,99 € 27.08.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0350/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 137,30 € 25.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0346/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 207,52 € 22.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0347/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 676,27 € 22.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0348/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 449,90 € 22.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0349/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 444,84 € 22.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0344/25 poplatok za internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 21.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0345/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 573,55 € 21.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0342/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 75,31 € 18.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0343/25 čistiace prostriedky do umývačky Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Gastrolux s.r.o. 36413186 199,26 € 18.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0341/25 voda II.Q.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Obecný úrad Šoporňa 00306207 292,16 € 13.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFO0032/25 pedikérske a manikérske služby 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 365,00 € 13.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0340/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 134,23 € 12.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0338/25 lieky 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 44,10 € 12.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0339/25 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 30,57 € 12.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFO0030/25 televízor TCL Smart,držiak na TV Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DAV plus s. r. o. 53236343 2 317,94 € 12.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFO0031/25 montáž TV Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DAV plus s. r. o. 53236343 492,00 € 12.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFO0029/25 lieky 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 2 309,00 € 12.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFK0008/25 nové vozidlo Peugeot Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BEGAM, spol. s r.o. 31442242 36 800,00 € 12.08.2025 10.09.2025 Faktúra
DFB0335/25 pobyt Chorvátsko 220825- 310825 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ALEX TRANS - AP, občianske združenie 54339642 1 180,00 € 11.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFO0028/25 pobyt PSS Chorvátsko 22082025 31082025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ALEX TRANS - AP, občianske združenie 54339642 4 130,00 € 11.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0336/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 844,69 € 11.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFO0027/25 strihanie PSS 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Chudáčik Štefan 22800611 408,00 € 11.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0337/25 potraviny, VšM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba 41843916 101,56 € 11.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0334/25 vyúčtovanie elektrina 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 encare, s.r.o. 52302555 -522,53 € 08.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0331/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 921,49 € 07.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0332/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 128,17 € 07.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0330/25 odber KO 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 36,29 € 07.08.2025 12.08.2025 Faktúra