Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0219/24 skupinová supervízia 27052024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 200,00 € 28.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0215/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 156,78 € 27.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0213/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 186,39 € 27.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0217/24 VšM,čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 469,53 € 26.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFO0020/24 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 490,73 € 26.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0212/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGFOODS s.r.o. 34144579 78,40 € 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0216/24 tréningový seminár 5P Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Navzájom lepší o.z 51564882 320,00 € 23.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0211/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 81,69 € 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0210/24 čistenie lapačov tukov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KANAL M.P.S s.r.o 35710357 573,60 € 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0209/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 262,61 € 21.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0207/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 178,39 € 20.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFO0018/24 strihanie PSS 52024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Chudáčik Štefan 22800611 392,00 € 18.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0204/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 83,65 € 17.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0203/24 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PRO-TEC Slovakia s.r.o. 44797338 601,50 € 17.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0214/24 poplatok za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,00 € 17.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFO0017/24 pedikérske a manikérske služby 42024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 334,90 € 16.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0206/24 oprava chladničky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Gabriel Sedlák - GS SERVIS CENTRUM 40511952 80,00 € 15.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0201/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 105,50 € 15.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFK0005/24 stavebné práce 4/2024 Prístavba AB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Metrostav Slovakia a. s. 47144190 331 161,43 € 15.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0202/24 servisné a revízne činnosti 5/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 342,00 € 14.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0208/24 pranie osobnej bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 1 824,84 € 14.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0195/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 151,17 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0196/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 17,34 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0194/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 167,86 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0197/24 potraviny BZL Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 25,89 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0200/24 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 628,08 € 13.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0198/24 voda I.Q. 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Obecný úrad Šoporňa 00306207 505,12 € 10.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFO0022/24 obaly PVC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 339,34 € 09.05.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0190/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 84,84 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0188/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 256,94 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »