Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0305/24 voda II.Q.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Obecný úrad Šoporňa 00306207 235,84 € 22.07.2024 06.08.2024 Faktúra
DFO0028/24 strihanie PSS 7/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Chudáčik Štefan 22800611 400,00 € 18.07.2024 26.07.2024 Faktúra
DFB0290/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 57,03 € 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0297/24 poplatok za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,00 € 17.07.2024 29.07.2024 Faktúra
DFB0288/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 447,97 € 16.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0292/24 pranie osobnej bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 1 652,40 € 16.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0291/24 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 695,04 € 16.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFK0009/24 technický dozor Prístavba AB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Architektonické štúdio s.r.o. 36271454 1 920,00 € 16.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFB0293/24 zber a likvidácia NO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PolyStar s.r.o. 36552119 87,48 € 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0287/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 176,24 € 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0285/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 80,22 € 12.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0286/24 oprava PC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sokrates systems s.r.o 51234122 379,68 € 12.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0289/24 potraviny BZL Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 14,90 € 12.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0283/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGFOODS s.r.o. 34144579 152,25 € 11.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0284/24 tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sokrates systems s.r.o 51234122 540,00 € 11.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFK0010/24 stavebné práce 6/2024 Prístavba AB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Metrostav Slovakia a. s. 47144190 117 515,72 € 10.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0281/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 33,96 € 09.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0276/24 servisné a revízne činnosti 7/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 342,00 € 08.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0277/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 205,91 € 08.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0273/24 odber KO 6/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 36,60 € 08.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0278/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 264,70 € 08.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0280/24 paušál PZS II.Q.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PYROBOSS 36644048 72,00 € 04.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFO0026/24 pedikérske a manikérske služby 6/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 347,80 € 03.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0299/24 služby BOZP 6/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 120,00 € 03.07.2024 30.07.2024 Faktúra
DFO0025/24 potraviny PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 317,75 € 02.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0266/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 91,03 € 02.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0265/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 329,18 € 02.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0272/24 mobil 6/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 114,80 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0271/24 telefónne poplatky 6/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 10,70 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFB0274/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 178,43 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »