Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFK0003/24 technický dozor Prístavba AB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Architektonické štúdio s.r.o. 36271454 1 920,00 € 19.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0104/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 340,66 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0106/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 83,88 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0103/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 934,80 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0108/24 poplatok za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,00 € 17.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFO0012/24 potraviny PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 572,02 € 15.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0102/24 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PRO-TEC Slovakia s.r.o. 44797338 769,50 € 15.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0109/24 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 952,80 € 15.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFO0011/24 strihanie PSS 32024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Chudáčik Štefan 22800611 400,00 € 14.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0110/24 tréningový seminár 5P,konferencia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Navzájom lepší o.z 51564882 480,00 € 14.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFO0010/24 pedikérske a manikérske služby 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 347,80 € 13.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFK0002/24 stavebné práce 12/2024 Prístavba AB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Metrostav Slovakia a. s. 47144190 316 914,58 € 13.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0099/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 75,83 € 12.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0098/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 147,60 € 12.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0101/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 088,34 € 12.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0100/24 servisné a revízne činnosti 03/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 342,00 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0095/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 356,56 € 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0097/24 vývoz ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 84,00 € 08.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0096/24 plyn flaga náplň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Flaga spol. s r. o. 34116940 137,80 € 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0094/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 88,09 € 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0093/24 potraviny, obal Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba 41843916 102,10 € 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0090/24 potraviny BZL Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 31,50 € 05.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0092/24 odber KO 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 50,04 € 05.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0141/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 106,55 € 05.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0081/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 404,46 € 04.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0083/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 37,64 € 04.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0080/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 755,60 € 04.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0087/24 mobil 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 117,94 € 01.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0086/24 telefónne poplatky 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,72 € 01.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0078/24 služby GDPR 3/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.03.2024 26.03.2024 Faktúra