DFB0131/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 351,36 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/24 |
supervízia 28.3.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
157,00 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/24 |
lieky 3/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
109,96 € |
28.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0014/24 |
lieky 032024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 126,57 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
115,93 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/24 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
40,43 € |
27.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/24 |
oprava Škoda Roomster |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
284,09 € |
27.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/24 |
dovoz baktérií ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
120,00 € |
27.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
78,59 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 131,64 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
382,70 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/24 |
čistiace a hygienické potreby,VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 608,54 € |
24.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0013/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 067,10 € |
23.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
95,50 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/24 |
školenie "Špecializované sociálne poradenstvo" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied |
50006134 |
|
680,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24 |
demontáž alarmu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Urban Marek - Eldom |
44290276 |
|
65,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
575,14 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
81,10 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
20,22 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0003/24 |
technický dozor Prístavba AB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Architektonické štúdio s.r.o. |
36271454 |
|
1 920,00 € |
19.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
340,66 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
83,88 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
934,80 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/24 |
poplatok za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
17.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0012/24 |
potraviny PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
572,02 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
769,50 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
952,80 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0011/24 |
strihanie PSS 32024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
400,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24 |
tréningový seminár 5P,konferencia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
480,00 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0010/24 |
pedikérske a manikérske služby 2/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
347,80 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |