Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0336/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba 41843916 49,85 € 04.08.2023 24.08.2023 Faktúra
DFO0031/23 pedikérske a manikérske služby 7/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 347,70 € 03.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB0343/23 servisné a revízne činnosti 8/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 199,20 € 03.08.2023 25.08.2023 Faktúra
DFB0332/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 94,49 € 02.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB0326/23 služby GDPR 8/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB0335/23 poplatok za mobil 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 446,34 € 31.07.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB0334/23 telefonické poplatky 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,62 € 31.07.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB0331/23 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 604,80 € 31.07.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB0329/23 komoda veľká Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 FORRST s.r.o. 47748575 1 400,00 € 31.07.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB0328/23 váľandy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MOMENT GROUP, s.r.o., 36227102 2 340,00 € 31.07.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB0327/23 kancelárska stolička Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MOMENT GROUP, s.r.o., 36227102 320,00 € 31.07.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB0333/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 671,13 € 31.07.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB0330/23 maliarske práce I. poschodie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 TECHNOSTAV PATA s.r.o. 46075607 6 594,00 € 31.07.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB0322/23 služby CO 7/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 31.07.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB0324/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 277,98 € 31.07.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB0325/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 541,40 € 31.07.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB0353/23 lieky 7/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 121,28 € 31.07.2023 31.08.2023 Faktúra
DFO0033/23 lieky 7/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 969,64 € 31.07.2023 31.08.2023 Faktúra
DFB0376/23 služby BOZP 7/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 120,00 € 31.07.2023 30.09.2023 Faktúra
DFO0029/23 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 726,24 € 29.07.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB0323/23 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 723,13 € 29.07.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB0321/23 vývoz fekálií Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 84,00 € 28.07.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB0318/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 82,65 € 27.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB0320/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 60,48 € 27.07.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB0319/23 baktérie do ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 SCD Slovensko s.r.o. 45381097 134,90 € 26.07.2023 23.08.2023 Faktúra
DFB0317/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 271,20 € 25.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB0316/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 15,58 € 25.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB0338/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 671,53 € 25.07.2023 24.08.2023 Faktúra
DFB0314/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 287,53 € 24.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB0312/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 55,12 € 24.07.2023 03.08.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »