Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0412/23 služby GDPR 10/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0420/23 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 768,00 € 30.09.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0411/23 služby CO 9/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 30.09.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0430/23 služby BOZP 9/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 120,00 € 30.09.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB0431/23 služby PO III.Q.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 250,00 € 30.09.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB0421/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 349,00 € 29.09.2023 19.10.2023 Faktúra
DFO0044/23 lieky 9/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 1 472,09 € 29.09.2023 03.11.2023 Faktúra
DFB0455/23 lieky 9/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 106,80 € 29.09.2023 04.11.2023 Faktúra
DFB0415/23 OOPP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 6 921,75 € 28.09.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0410/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 51,85 € 27.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFB0406/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 473,94 € 26.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFB0405/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 344,77 € 26.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFB0404/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 108,90 € 26.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFB0403/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 51,88 € 26.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFO0037/23 potraviny PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 426,01 € 25.09.2023 30.09.2023 Faktúra
DFB0401/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 325,34 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFB0407/23 seminár PAM 38.03 22092023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Seyfor Vema 36237337 60,00 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFO0040/23 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 972,58 € 23.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB0402/23 čistiace a hygienické potreby,Všm Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 685,59 € 23.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFO0041/23 Cesta za Vierou Taliansko 1610-20102023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Awertravel s.r.o. 36235989 850,00 € 22.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFB0409/23 Cesta za Vierou Taliansko 1610-20102023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Awertravel s.r.o. 36235989 850,00 € 22.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFB0399/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 94,50 € 22.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFB0408/23 plyn náplň 2 33kg P Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Flaga spol. s r. o. 34116940 137,80 € 21.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFO0039/23 ubytovanie Česko 190923-200923 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Ubytovaci služby Marie Pokorná 47229756 110,69 € 20.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB0400/23 ubytovanie Česko 190923-200923 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Ubytovaci služby Marie Pokorná 47229756 110,69 € 20.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFB0398/23 servisné a revízne činnosti 9/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 199,20 € 18.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB0391/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 287,06 € 18.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB0393/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 45,31 € 18.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB0394/23 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 949,44 € 18.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB0392/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 1 000,45 € 18.09.2023 02.10.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »