Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0517/23 služby GDPR 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0531/23 supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 120,00 € 01.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0548/23 služby BOZP 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 120,00 € 30.11.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0547/23 lieky 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 169,05 € 30.11.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0540/23 služby PO za IV.Q.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 250,00 € 30.11.2023 29.12.2023 Faktúra
DFO0051/23 lieky 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 1 315,64 € 30.11.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0524/23 služby CO 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 30.11.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0529/23 vyúčtovanie elektrina 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 150,84 € 30.11.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0520/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 318,17 € 30.11.2023 29.12.2023 Faktúra
DFO0050/23 strihanie PSS 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Chudáčik Štefan 22800611 360,00 € 29.11.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0523/23 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 710,88 € 29.11.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0514/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 124,92 € 28.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0513/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 260,44 € 27.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0512/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 859,97 € 27.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFO0049/23 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 077,37 € 23.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFB0510/23 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PRO-TEC Slovakia s.r.o. 44797338 1 020,00 € 23.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0515/23 oprava TV prijímačov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mesároš Milan - Signál - servis 17558433 280,00 € 23.11.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB0507/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 84,13 € 22.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0509/23 kuchynské potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 A-Z veľkoobchod s.r.o. 36223611 294,00 € 22.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0505/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 760,18 € 21.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0504/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 34,06 € 21.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0501/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 223,67 € 20.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0502/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 74,48 € 20.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0498/23 ročná podpora webového sídla 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mgr. Peter Slížik - SPTec 51061902 300,00 € 20.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0525/23 sk.domén 16122023-15122024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Websupport s.r.o. 36421928 17,88 € 18.11.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0506/23 poplatok za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,00 € 17.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0503/23 plyn náplň 2 33kg P Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Flaga spol. s r. o. 34116940 137,80 € 16.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0497/23 The Hosting 14122023 - 14122024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Websupport s.r.o. 36421928 31,67 € 16.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0494/23 tréningový seminár- syndróm vyhorenia 6.11.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Navzájom lepší o.z 51564882 400,00 € 14.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0516/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 87,48 € 14.11.2023 28.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »