Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0553/23 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Simona Korcová - Železiarstvo 44543107 1 049,60 € 14.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB0560/23 tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sokrates systems s.r.o 51234122 675,00 € 13.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB0551/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 80,82 € 12.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFO0052/23 pedikérske a manikérske služby 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 351,20 € 12.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0545/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 223,52 € 11.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0546/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 683,27 € 11.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0555/23 kuchynské potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 A-Z veľkoobchod s.r.o. 36223611 165,80 € 11.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB0549/23 služby 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 120,00 € 08.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0539/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 68,63 € 07.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0542/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGFOODS s.r.o. 34144579 611,61 € 07.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0544/23 štartér motora Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mountfield 36377147 194,00 € 07.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0537/23 analyzer CRP Standard F200 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Eurolab Lambda a.s. 35869429 1 072,20 € 07.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0538/23 voda IV.Q.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Obecný úrad Šoporňa 00306207 309,76 € 07.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFK0011/23 stavebné práce 11/2023 Prístavba AB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Metrostav Slovakia a. s. 47144190 98 468,82 € 06.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFK0010/23 technický dozor Prístavba AB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Architektonické štúdio s.r.o. 36271454 1 920,00 € 06.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0543/23 PZS za IV.Q.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PYROBOSS 36644048 72,00 € 06.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0550/23 servisné a revízne činnosti 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 199,20 € 05.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0541/23 odber KO 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 43,68 € 05.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0532/23 školenie CO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 50,00 € 05.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0530/23 oleje, ochraný štít Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 OLAH-PROS Julius OLAH 14066262 180,47 € 05.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0535/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 111,66 € 05.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0534/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 866,95 € 05.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0533/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 253,08 € 05.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0527/23 čistace a hygienické potreby,VšM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 2 060,21 € 04.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0528/23 služby CO 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 04.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0519/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 292,55 € 04.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0526/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 52,91 € 04.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0518/23 užívanie IS Cygnus SK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 IReSoft s.r.o. 26297850 4 918,03 € 01.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0522/23 mobil 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 151,58 € 01.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFB0521/23 telefónne poplatky 11/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,23 € 01.12.2023 29.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »