Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0112 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 1 042,59 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0111 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 238,71 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0115 čistiaci prostriedok Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Marlus Group s.r.o. 31411304 115,00 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0109 OOPP ošatenie Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pro- NIK s.r.o. 46239308 79,64 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0113 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 519,34 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0110 plaketa Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Vega - Takáč s.r.o. 44550359 44,10 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0114 všeobecný materiál Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 305,53 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0107 poplatok za internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 19.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0108 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 59,70 € 19.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0106 tonery Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 220,00 € 19.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0105 vyhotovenie Ohlasenia o odpade Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PolyStar s.r.o. 36552119 59,04 € 18.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0104 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 456,33 € 17.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0103 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 297,66 € 17.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0100 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 178,55 € 17.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0101 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 790,44 € 17.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0102 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 69,42 € 17.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0098 čistenie kanalizácie ČOV Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KANAL M.P.S s.r.o 35710357 455,41 € 16.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0099 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 455,70 € 16.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0097 odber KO 22026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 31,73 € 13.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0094 čistiaci prostriedok do umývačky Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Gastrolux s.r.o. 36413186 88,56 € 12.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0095 materiál na opravu kosačky Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 357,75 € 12.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0096 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 331,58 € 12.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0093 čistiaci prostriedok konvektomat Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 159,60 € 11.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0091 servisné a revízne činnosti 3/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 467,40 € 11.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0092 vyúčtovanie elektrina 2/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 545,74 € 11.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0090 servis ČOV Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Dušan Furhoffer 53073321 290,20 € 10.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0087 VSSR 2026 prístup Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Poradca podnikatela sr.o. 31592503 265,68 € 09.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0088 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 915,37 € 09.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0089 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 530,56 € 09.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0086 servisná prehliedka- šikmá schodisková plošina Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 VELCON spol.s r.o. 36056677 221,40 € 05.03.2026 27.03.2026 Faktúra