DFB0305/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
575,23 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/25 |
ostatný VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
207,53 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/25 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
1 863,38 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0303/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
590,28 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/25 |
výmena skla zrkadla VW |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
144,80 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0302/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
133,82 € |
17.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/25 |
služby BOZP 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0026/25 |
pedikérske a manikérske služby 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
362,20 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
876,32 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
78,40 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
504,38 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/25 |
kancelárske potreby , DHM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
109,10 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/25 |
služby PO II.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAROŠ MIČÁNI |
50107712 |
|
450,00 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/25 |
rozbor vody ČOV II.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
41,44 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
842,48 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
106,67 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0025/25 |
police pevné na stenu |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Rehak interier s. r. o. |
36283371 |
|
1 107,00 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
151,24 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/25 |
odber KO 62025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
29,52 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
428,11 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
400,60 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/25 |
vyúčtovanie elektrina 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 006,79 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0023/25 |
potraviny PSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
195,34 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0024/25 |
lieky 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
1 449,77 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/25 |
oprava tlačiarní |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
292,13 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/25 |
servisné a revízne čiinosti 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/25 |
paušál PZP 2.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PYROBOSS |
36644048 |
|
73,80 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 342,47 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/25 |
mobil 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
145,55 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |