DFB0411/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
647,60 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0412/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
82,51 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0413/25 |
lieky 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
54,50 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0414/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
45,61 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/25 |
služby GDPR 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0409/25 |
paušál výťah 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/25 |
služby CO 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
614,97 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0402/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
187,47 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0403/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
245,30 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0406/25 |
servis kotlovej techniky ATAG st.kotolňa |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GB Slovakia |
36565563 |
|
535,05 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0405/25 |
seminár PAM 40.23 26092025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0404/25 |
servis ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
726,20 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0398/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
315,00 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0399/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
109,78 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0400/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
469,95 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0395/25 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
2 630,00 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0396/25 |
učebné pomôcky pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
43,38 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0397/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
188,92 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0392/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
830,92 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
606,91 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0389/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
503,32 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0388/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
343,99 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
100,05 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0390/25 |
hasiace prístroje práškové |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
263,84 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0391/25 |
prenosný miniterminál a púzdro OPN-2500 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
447,72 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
816,03 € |
16.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
634,25 € |
16.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
446,63 € |
16.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |