Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0327/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 63,62 € 13.08.2024 30.08.2024 Faktúra
DFB0325/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 189,22 € 12.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0326/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 320,53 € 12.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFO0031/24 pedikérske a manikérske služby 72024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 339,80 € 12.08.2024 28.08.2024 Faktúra
DFB0323/24 potraviny , VšM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba 41843916 73,75 € 09.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0322/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 64,16 € 07.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0317/24 servisné a revízne činnosti 8/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 342,00 € 05.08.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0318/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 182,73 € 05.08.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0319/24 odber KO 7/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 42,60 € 05.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0321/24 potraviny BZL Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 15,48 € 05.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0309/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 68,51 € 02.08.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0307/24 služby GDPR 8/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.08.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB0308/24 farba do tlačiarne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sokrates systems s.r.o 51234122 100,50 € 01.08.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB0306/24 stolička elektrická 773020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM Gastro-JAZ 34153004 702,00 € 01.08.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB0304/24 záloha elektrina 8/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 086,07 € 01.08.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB0315/24 telefónne poplatky 7/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 11,28 € 01.08.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0314/24 mobil 7/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 114,00 € 01.08.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0303/24 služby CO 7/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 31.07.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB0316/24 obedy, večere PSS 7/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Marián Líška Agentúra Liob Lužianky 40494683 13 608,00 € 31.07.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0313/24 pranie osobnej bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 1 971,84 € 31.07.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0312/24 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 656,04 € 31.07.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0311/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 249,62 € 31.07.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0324/24 rozbor vody ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 40,43 € 31.07.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0320/24 lieky 7/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 118,45 € 31.07.2024 15.08.2024 Faktúra
DFO0030/24 lieky 7/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 1 809,02 € 31.07.2024 28.08.2024 Faktúra
DFB0310/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 144,61 € 30.07.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0302/24 čistiace a hygienické potreby,VšM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 653,51 € 29.07.2024 05.08.2024 Faktúra
DFB0301/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 36,67 € 29.07.2024 05.08.2024 Faktúra
DFO0029/24 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 988,33 € 29.07.2024 28.08.2024 Faktúra
DFB0300/24 dezinsekcia zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Revig s.r.o. 51748657 396,00 € 27.07.2024 05.08.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »