Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0411/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 647,60 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0412/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 82,51 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0413/25 lieky 9/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 54,50 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0414/25 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 45,61 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0408/25 služby GDPR 10/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0409/25 paušál výťah 9/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 137,76 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0407/25 služby CO 9/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0401/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 614,97 € 30.09.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0402/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 187,47 € 30.09.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0403/25 tonery Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 245,30 € 30.09.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0406/25 servis kotlovej techniky ATAG st.kotolňa Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 GB Slovakia 36565563 535,05 € 30.09.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0405/25 seminár PAM 40.23 26092025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Seyfor Vema 36237337 98,40 € 30.09.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0404/25 servis ČOV Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Dušan Furhoffer 53073321 726,20 € 30.09.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0398/25 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 315,00 € 29.09.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0399/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 109,78 € 29.09.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0400/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 469,95 € 29.09.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0395/25 čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD 31434193 2 630,00 € 23.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0396/25 učebné pomôcky pre PSS Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 43,38 € 23.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0397/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 188,92 € 23.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0392/25 poplatok za internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 22.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0394/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 830,92 € 22.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0393/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 606,91 € 22.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0389/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 503,32 € 18.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0388/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 343,99 € 18.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0387/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 100,05 € 18.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0390/25 hasiace prístroje práškové Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 263,84 € 18.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0391/25 prenosný miniterminál a púzdro OPN-2500 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 447,72 € 18.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0385/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 816,03 € 16.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0386/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 634,25 € 16.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0384/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 446,63 € 16.09.2025 27.09.2025 Faktúra