Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0001/25 vianočné posedenie Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 UNIM - LH 35939681 1 434,80 € 18.12.2025 24.12.2025 Faktúra
DFB0540/25 skupinová supervízia Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 216,00 € 17.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0539/25 seminár PAM 40.04 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Seyfor Vema 36237337 98,40 € 16.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0537/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 1 085,62 € 15.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0538/25 zapojenie PC, wifi a setoboxu Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 256,95 € 15.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0535/25 paušál výťah 12/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 137,76 € 15.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0536/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 632,21 € 15.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFO0046/25 pedikérske a manikérske služby 11/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 365,00 € 12.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0532/25 materiálna údržbu Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Simona Korcová - Železiarstvo 44543107 483,16 € 12.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0534/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 137,80 € 12.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0533/25 zapojenie elek.sporáka,oprava osvetlenie Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Székházi Pavol 32343108 480,00 € 12.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0531/25 rozbor vody ČOV IV.Q.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 41,44 € 11.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0529/25 vyúčtovanie elektrina 11/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 273,01 € 11.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0530/25 dochádzkové čipy, prenosný miniterminál s púzdrom Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 309,96 € 11.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0524/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 416,44 € 10.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0525/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 889,09 € 10.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0526/25 odber KO 11/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 33,09 € 10.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0527/25 paušál PZS 4.Q.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PYROBOSS 36644048 73,80 € 10.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0528/25 oprava plastových okien a dverí Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy. Žaluzie s.r.o. 36843563 1 020,90 € 10.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0519/25 voda IV.Q.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Obecný úrad Šoporňa 00306207 374,00 € 08.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0520/25 služby PO IV.Q.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 450,00 € 08.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0521/25 služby BOZP 9-12/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 530,00 € 08.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0523/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 50,72 € 08.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0522/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 587,02 € 08.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFO0045/25 lieky 11/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 1 225,40 € 05.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0517/25 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 42,72 € 05.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0518/25 lieky 11/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 23,60 € 05.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0513/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 2 109,46 € 04.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0514/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 544,64 € 04.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0515/25 mobil 11/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 150,68 € 04.12.2025 19.12.2025 Faktúra