Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0496/25 oprava osvetlenia a elektroinštaláčné práce Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Székházi Pavol 32343108 1 480,00 € 27.11.2025 04.12.2025 Faktúra
DFB0492/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 92,15 € 24.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0489/25 oprava Škoda Roomster Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 204,92 € 21.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0485/25 hosting Doména 14122025 14122026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Websupport s.r.o. 36421928 44,13 € 19.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0486/25 doména 15122025 15122026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Websupport s.r.o. 36421928 20,79 € 19.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0488/25 poplatok za internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 19.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0487/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 542,31 € 19.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0483/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 872,63 € 19.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFO0043/25 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 435,73 € 18.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0482/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 178,07 € 18.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFO0042/25 pedikérske a manikérske služby 10/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 357,00 € 14.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0481/25 výmena pneumatík , 4 nové pnemumatiky W Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pneuservis - Ľuboš Tóth 41870891 480,30 € 14.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0479/25 vyúčtovanie elektrina 10/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 889,15 € 13.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0480/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 89,96 € 13.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0478/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 115,67 € 12.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0477/25 odber KO 10/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 26,69 € 12.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0473/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 201,59 € 11.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0474/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 672,06 € 11.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0475/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGFOODS s.r.o. 34144579 307,65 € 11.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFO0041/25 lieky 10/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 1 791,56 € 11.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0472/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 545,31 € 11.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0476/25 servisné a revízne činnosti 11/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 362,85 € 11.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0471/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 21,12 € 07.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0468/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 2 493,79 € 06.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0469/25 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 41,88 € 06.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0470/25 lieky 10/2025, testy Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 67,70 € 06.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0467/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 962,35 € 06.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0465/25 mobil 10/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 150,68 € 04.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0466/25 poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 11/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 608,51 € 04.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0462/25 vývoz fekálií ČOV Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 92,25 € 03.11.2025 15.11.2025 Faktúra