Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0179 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 89,22 € 07.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0178 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 40,78 € 07.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0177 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 538,74 € 05.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0168 vývoz fekálií ČOV Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 92,25 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0172 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 778,56 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0174 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 304,38 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0171 paušál výťah 4/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 143,27 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0173 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 510,66 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0167 služby CO 4/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0175 poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 4/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 615,97 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0176 mobil 4/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 152,67 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0165 zber a likvidácia NO Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PolyStar s.r.o. 36552119 67,65 € 29.04.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0163 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 878,06 € 28.04.2026 05.05.2026 Faktúra
26DFBV0164 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 45,55 € 28.04.2026 05.05.2026 Faktúra
26DFBV0162 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 464,41 € 27.04.2026 01.05.2026 Faktúra
26DFBV0161 materiál na opravu, DHM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Simona Korcová - Železiarstvo 44543107 153,64 € 23.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0160 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 74,40 € 22.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0159 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 368,34 € 22.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0158 poplatok za internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 21.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0157 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 772,74 € 20.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0156 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 439,57 € 20.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0155 voda I.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Obecný úrad Šoporňa 00306207 278,96 € 17.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0154 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 427,06 € 17.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0152 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 014,13 € 15.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0153 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 80,70 € 15.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0149 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 220,40 € 14.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0150 servisné a revízne činnosti 4/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 467,40 € 14.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0151 vyúčtovanie elektrina 3/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 340,94 € 14.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0145 služby PO za I.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 450,00 € 13.04.2026 29.04.2026 Faktúra
26DFBV0146 služby BOZP I.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 400,00 € 13.04.2026 29.04.2026 Faktúra