Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0545/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 606,98 € 23.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFB0548/24 potraviny, obal Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba 41843916 178,50 € 23.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFB0514/24 služby BOZP 12/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 120,00 € 20.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0542/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 241,02 € 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFB0540/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 136,01 € 19.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFB0541/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 203,38 € 19.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFS0001/24 vianočné posedenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 UNIM - LH 35939681 1 035,23 € 19.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFK0020/24 stavebné práce 12/2024 Prístavba AB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Metrostav Slovakia a. s. 47144190 190 021,88 € 19.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFB0537/24 soľ do konvektomatu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Marlus Group s.r.o. 31411304 111,00 € 18.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFB0544/24 poplatok za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,00 € 17.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFB0533/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 66,53 € 17.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFB0536/24 prevádzkový poriadok ubytovacie zariadenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 HACCP SUPPORT s.r.o. 31347738 954,00 € 17.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFB0525/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 1 193,31 € 16.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFB0546/24 rozbor vody ČOV IV.Q. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 40,43 € 16.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFB0524/24 obnova údajov PC, oprava PC a tlačiarní Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sokrates systems s.r.o 51234122 1 113,42 € 16.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFB0526/24 potraviny, obal Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba 41843916 94,90 € 16.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFB0528/24 čistenie kanalizácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KANAL M.P.S s.r.o 35710357 321,00 € 16.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFB0532/24 výmena technických zariadení plynová kotolňa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 GB Slovakia 36565563 36 946,32 € 16.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFB0531/24 seminár PAM 39.04 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Seyfor Vema 36237337 96,00 € 16.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFO0050/24 pedikérske a manikérske služby 11/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 345,40 € 15.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0534/24 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 743,52 € 13.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFB0535/24 pranie osobnej bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 2 623,44 € 13.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFB0523/24 úprava a výsadba parku areál DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Záhradníctvo - Urban, s.r.o. 46098364 16 856,10 € 13.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFB0518/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 67,30 € 12.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0520/24 užívanie IS Cygnus SK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 5 434,42 € 12.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFK0019/24 stavebné práce 11/2024 Prístavba AB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Metrostav Slovakia a. s. 47144190 101 456,45 € 11.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0517/24 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Simona Korcová - Železiarstvo 44543107 553,08 € 11.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0521/24 dodávka a montáž žalúzií Prístavba AB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy. Žaluzie s.r.o. 36843563 15 909,60 € 11.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0509/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 184,03 € 10.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0510/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 296,57 € 10.12.2024 27.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »