Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0062 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 787,36 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0064 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1,24 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0065 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 237,03 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0063 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 545,52 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0061 poplatok za internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 20.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0060 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 305,16 € 20.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0058 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 170,91 € 19.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0059 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 359,22 € 19.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0055 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 036,81 € 17.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0056 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 59,70 € 17.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0057 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 211,61 € 17.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0054 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 490,00 € 16.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0053 čítačka OP Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 22,14 € 13.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0051 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 203,50 € 13.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0052 servisné a revízne činnosti 2/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 467,40 € 13.02.2026 Faktúra
26DFBV0048 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 111,61 € 11.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0049 odber KO 12026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 18,82 € 11.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0044 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 10,31 € 11.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0045 lieky 1/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 3,70 € 11.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0046 VšM,zdravotný materiál Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 45,80 € 11.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0047 zber a likvidácia NO Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PolyStar s.r.o. 36552119 151,54 € 11.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0050 vyúčtovanie elektrina 1/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 2 155,29 € 11.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0042 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 549,03 € 09.02.2026 Faktúra
26DFBV0043 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 590,73 € 09.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0039 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 2 263,51 € 05.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0038 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 379,09 € 05.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0040 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 133,66 € 05.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0041 oprava vyťahu SB Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 77,24 € 05.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0036 mobil 1/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 152,67 € 04.02.2026 03.03.2026 Faktúra
26DFBV0037 poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 1/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 610,05 € 04.02.2026 03.03.2026 Faktúra