DFB0178/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
78,04 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 155,05 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
94,16 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
298,12 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/25 |
servis a preregistrovanie set top boxov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Parom s. r. o. |
47562269 |
|
510,45 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/25 |
čistenie kanalizácie 14.4.25-15.4.25 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
718,76 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/25 |
poplatok za internet |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,65 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
770,72 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/25 |
pranie osobnej bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 731,95 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
1 263,99 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
80,07 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/25 |
potraviny ,obal |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
193,14 € |
22.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
67,21 € |
22.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
314,16 € |
22.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/25 |
rozobratie a pokládka stavajúcej dlažby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Horváth Peter - Kovovýroba |
17593212 |
|
1 758,90 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
402,80 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
134,28 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 062,18 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/25 |
konferencia Cestou k stálosti |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Navzájom lepší o.z |
51564882 |
|
1 210,00 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
589,75 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
85,38 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
460,48 € |
15.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFK0004/25 |
stavebné práce 3/2025 Prístavba AB |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
8 052,81 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/25 |
voda I.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
244,20 € |
10.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/25 |
zdravotné rukavice |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
324,72 € |
10.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/25 |
vývoz odpadových vôd ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
701,96 € |
10.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/25 |
servisné a revízne činnosti 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
362,85 € |
10.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/25 |
vyúčtovanie elektrina 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-35,01 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/25 |
rozbor vody ČOV I.Q.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
41,44 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
151,85 € |
08.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |