Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0335/25 pobyt Chorvátsko 220825- 310825 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ALEX TRANS - AP, občianske združenie 54339642 1 180,00 € 11.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0334/25 vyúčtovanie elektrina 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 encare, s.r.o. 52302555 -522,53 € 08.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0331/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 921,49 € 07.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0332/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 128,17 € 07.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0330/25 odber KO 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 36,29 € 07.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0333/25 servisné a revízne činnosti 8/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 362,85 € 07.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0328/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 815,24 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0329/25 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 31,98 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0325/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 459,36 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0326/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 798,98 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0327/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 469,19 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0323/25 mobil 7/2025,parkovné Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 154,03 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0324/25 telefónne poplatky 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 9,67 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0321/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 824,20 € 04.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0320/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 152,27 € 04.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0322/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 464,37 € 04.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0319/25 záloha elektrina 8/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 encare, s.r.o. 52302555 2 331,52 € 04.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0316/25 služby GDPR 8/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 01.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0317/25 paušál servisu výťah 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 137,76 € 01.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0315/25 služby v oblasti CO 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 01.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0314/25 montáž vodovodných batérií a sifónov Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Ákos Gyalog 51931478 820,00 € 30.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFB0313/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 75,84 € 28.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFB0312/25 čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD 31434193 638,10 € 25.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFB0311/25 OOPP pracovná obuv Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pro- NIK s.r.o. 46239308 135,42 € 23.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFB0308/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 725,03 € 22.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFB0309/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 250,35 € 22.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFB0310/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 113,14 € 22.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFB0305/25 poplatok za internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 21.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0307/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 575,23 € 21.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0306/25 ostatný VšM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 207,53 € 21.07.2025 25.07.2025 Faktúra