DFB0322/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
64,16 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0011/24 |
demontáž a montáž čerpadla ARX F065 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KSB Čerpadlá a Armatúry spol.s.r.o |
31367445 |
|
3 180,00 € |
06.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/24 |
servisné a revízne činnosti 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0318/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
182,73 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0319/24 |
odber KO 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
42,60 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0321/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
15,48 € |
05.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0309/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
68,51 € |
02.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/24 |
služby GDPR 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0308/24 |
farba do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
100,50 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/24 |
stolička elektrická 773020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
702,00 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/24 |
záloha elektrina 8/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0315/24 |
telefónne poplatky 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
11,28 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0314/24 |
mobil 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
114,00 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0303/24 |
služby CO 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0316/24 |
obedy, večere PSS 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Marián Líška Agentúra Liob Lužianky |
40494683 |
|
13 608,00 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0313/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
1 971,84 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0312/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
656,04 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0311/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
249,62 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0324/24 |
rozbor vody ČOV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
40,43 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/24 |
lieky 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
118,45 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |