Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0322/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 64,16 € 07.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFK0011/24 demontáž a montáž čerpadla ARX F065 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KSB Čerpadlá a Armatúry spol.s.r.o 31367445 3 180,00 € 06.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFB0317/24 servisné a revízne činnosti 8/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 342,00 € 05.08.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0318/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 182,73 € 05.08.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0319/24 odber KO 7/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 42,60 € 05.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0321/24 potraviny BZL Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 15,48 € 05.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0309/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 68,51 € 02.08.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0307/24 služby GDPR 8/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.08.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB0308/24 farba do tlačiarne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sokrates systems s.r.o 51234122 100,50 € 01.08.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB0306/24 stolička elektrická 773020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM Gastro-JAZ 34153004 702,00 € 01.08.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB0304/24 záloha elektrina 8/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 086,07 € 01.08.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB0315/24 telefónne poplatky 7/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 11,28 € 01.08.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0314/24 mobil 7/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 114,00 € 01.08.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0303/24 služby CO 7/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 31.07.2024 06.08.2024 Faktúra
DFB0316/24 obedy, večere PSS 7/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Marián Líška Agentúra Liob Lužianky 40494683 13 608,00 € 31.07.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0313/24 pranie osobnej bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 1 971,84 € 31.07.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0312/24 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 656,04 € 31.07.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0311/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 249,62 € 31.07.2024 08.08.2024 Faktúra
DFB0324/24 rozbor vody ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 40,43 € 31.07.2024 15.08.2024 Faktúra
DFB0320/24 lieky 7/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 118,45 € 31.07.2024 15.08.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »