Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0359/24 zájazd Chorvátsko RAB 2308-300824 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Peter Molnár 41166434 2 090,00 € 04.09.2024 17.09.2024 Faktúra
DFO0032/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 509,64 € 04.09.2024 23.09.2024 Faktúra
DFO0036/24 zájazd Chorvátsko RAB 2308-3008 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Peter Molnár 41166434 2 500,00 € 04.09.2024 23.09.2024 Faktúra
DFK0013/24 posúdenie dokumentácie TZ plynových Prístavba AB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Technická inšpekcia 36653004 144,00 € 03.09.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0347/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 72,26 € 03.09.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0345/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 210,29 € 03.09.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0342/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 191,18 € 02.09.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0344/24 telefónne poplatky 8/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 10,01 € 01.09.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0343/24 mobil 8/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 118,19 € 01.09.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0340/24 služby GDPR 9/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.09.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0341/24 záloha elektrina 9/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 086,07 € 01.09.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0339/24 služby CO 8/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 31.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0351/24 obedy a večere PSS 8/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Marián Líška Agentúra Liob Lužianky 40494683 13 374,00 € 31.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0352/24 lieky 082024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 295,81 € 31.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0360/24 dodanie hasiacich prístrojov Prístavba AB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Profis s.r.o. 34103201 959,16 € 31.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFO0033/24 lieky 82024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 2 802,69 € 31.08.2024 23.09.2024 Faktúra
DFB0350/24 pranie osobnej bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 1 549,92 € 30.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0349/24 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 813,48 € 30.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFB0348/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 173,16 € 30.08.2024 16.09.2024 Faktúra
0077/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás zdravotné rukavice 60 balení v dohodnutej sume 360 e. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 0,00 € 28.08.2024 28.08.2024 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »