Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 15/2024/DSSŠo Dodatok č.1 k Rámcovej dohode zo dňa 7.2.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa 31824099 Mabonex Piešťany 31428819 33 363,77 € 08.10.2024 11.10.2024 10.10.2024 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
DFB0399/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 86,39 € 08.10.2024 17.10.2024 Faktúra
0091/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás PC Prestigio, Windows , oficce 219 v dohodnutej sume 818,84 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sokrates systems s.r.o 51234122 0,00 € 07.10.2024 07.10.2024 Objednávka
DFB0394/24 servis ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Dušan Furhoffer 53073321 629,30 € 07.10.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB0397/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 196,23 € 07.10.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB0396/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 193,49 € 07.10.2024 17.10.2024 Faktúra
0090/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servis ČOV výmena filtrov a lamiel v dohodnutej sume 629,30 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Dušan Furhoffer 53073321 0,00 € 04.10.2024 07.10.2024 Objednávka
DFB0405/24 voda III.Q.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Obecný úrad Šoporňa 00306207 241,12 € 04.10.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB0395/24 paušál PZS III.Q 24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PYROBOSS 36644048 72,00 € 04.10.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB0389/24 lieky 9/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 85,31 € 02.10.2024 11.10.2024 Faktúra
DFB0387/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 85,33 € 02.10.2024 11.10.2024 Faktúra
DFO0040/24 lieky 92024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 2 059,35 € 02.10.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0383/24 záloha elektrina 10/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 086,07 € 01.10.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0391/24 mobil 9/2024,mobilný telefón Samsung 24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 862,80 € 01.10.2024 11.10.2024 Faktúra
DFB0390/24 telefónne poplatky 9/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 10,44 € 01.10.2024 11.10.2024 Faktúra
DFB0385/24 služby GDPR 10/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.10.2024 11.10.2024 Faktúra
DFB0384/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 314,16 € 01.10.2024 11.10.2024 Faktúra
DFB0382/24 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 365,58 € 30.09.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0380/24 služby CO 9/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 30.09.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0381/24 potra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 210,56 € 30.09.2024 10.10.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »