DFB0045/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
91,97 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
306,74 € |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/24 |
obrusy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
1 715,28 € |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
709,49 € |
05.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
139,78 € |
02.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0016/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku ,montáž WC a vodovod. batérií v dohodnutej sume 2 710 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Meszaros Stefan-Voda UK |
37517872 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
0017/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 130 ks obrusov v dohodnutej sume 1715,28 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ROSIJA-Mihalikova Jarmila |
34242279 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0041/24 |
telefónne poplatky 12024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,57 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/24 |
mobil 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
142,11 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/24 |
zber a likvidácia NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
74,64 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
služby GDPR 22024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/24 |
záloha elektrina 22024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0015/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec na základe kúpnej zmluvy a rozpočtu objednáva u Vás zariadenie veľko kuchyne v dohodnutej sume 136 440 € s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0035/24 |
servisné a revízne činnosti 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
342,00 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/24 |
kontrola systému PSN |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Urban Marek - Eldom |
44290276 |
|
80,00 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/24 |
služby CO 12024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24 |
vyúčtovanie elektrina 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 085,30 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 507,62 € |
31.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
lieky 1/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
147,03 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/24 |
potraviny BZL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
26,91 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |