Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0158/24 dovoz baktérií ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 120,00 € 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0045/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás tonery HP 415 čierny 3 ks, 1ks žltý, 1 ks modrý , 1 ks červený v dohodnutej sume 648 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sokrates systems s.r.o 51234122 0,00 € 12.04.2024 15.04.2024 Objednávka
0046/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás pracovné oblečenie v dohodnutej sume 530,58 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 0,00 € 12.04.2024 16.04.2024 Objednávka
DFB0153/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 75,31 € 12.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0149/24 Sociálny kurz ISR Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 V a V Akademy, s.r.o. 46106723 329,00 € 12.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0165/24 výmena ĽK dverí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy. Žaluzie s.r.o. 36843563 1 878,78 € 12.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0155/24 servisný zásah, monitor Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sokrates systems s.r.o 51234122 1 237,30 € 12.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB0160/24 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 638,04 € 12.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFK0004/24 stavebné práce 3/2024 Prístavba AB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Metrostav Slovakia a. s. 47144190 237 721,62 € 11.04.2024 14.05.2024 Faktúra
0043/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kurz Inštruktora sociálnej rehabilitácie v dohodnutej sume 329,-Eur. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 VaV Akademy - EU, s.r.o. 47985615 0,00 € 10.04.2024 11.04.2024 Objednávka
0044/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 3 ks monitorov, servisný zásah ,sťahovanie ,odpájanie a pripojenie PC v dohodnutej sume 1237,30€. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sokrates systems s.r.o 51234122 0,00 € 10.04.2024 15.04.2024 Objednávka
DFB0150/24 Flaga náplň 33kg Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Flaga spol. s r. o. 34116940 137,80 € 10.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0154/24 zdravotné rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 420,00 € 10.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0148/24 demontáž komínov ,odvoz sute Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 TECHNOSTAV PATA, s.r.o. 46075607 2 400,00 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0042/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás baktérie do ČOV v dohodnutej sume 120 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 0,00 € 08.04.2024 09.04.2024 Objednávka
DFB0140/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 384,42 € 08.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0151/24 servisné a revízne činnosti 4/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 342,00 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0147/24 odber KO 3/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 39,60 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0145/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 90,05 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0144/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 742,29 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra