DFO0016/24 |
potraviny PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
362,71 € |
06.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
97,96 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0051/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás veb kameru v dohodnutej sume 12 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
0,00 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0182/24 |
web kamera Canyon |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavel Sopúch |
37630733 |
|
12,00 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/24 |
služby GDPR 5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/24 |
záloha elektrina 5/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 086,07 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 11/2024/DSSŠo |
Zmluva o poskytovaní stravovania |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa |
31824099 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
1,00 € |
01.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0191/24 |
odber KO 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
60,24 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
951,12 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
1 608,23 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/24 |
telefonické poplatky 4 /2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
18,19 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/24 |
mobil 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
114,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/24 |
služby CO 4/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/24 |
vyúčtovanie elektrina 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
826,43 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/24 |
služby BOZP 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
213,45 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
79,35 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
392,88 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/24 |
lieky 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
120,74 € |
29.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0019/24 |
lieky 42024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 381,66 € |
29.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |