Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0114/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 382,70 € 25.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0115/24 čistiace a hygienické potreby,VšM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 608,54 € 24.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFO0013/24 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 067,10 € 23.03.2024 03.04.2024 Faktúra
0034/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace a hygienické potreby v dohodnutej sume 1608,54 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 0,00 € 22.03.2024 25.03.2024 Objednávka
DFB0113/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 95,50 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0116/24 školenie "Špecializované sociálne poradenstvo" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied 50006134 680,00 € 21.03.2024 05.04.2024 Faktúra
0035/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás účasť na akreditovanom programe -Špecializované sociálne poradenstvo v dohodnutej sume 680 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied 50006134 0,00 € 20.03.2024 26.03.2024 Objednávka
DFB0111/24 demontáž alarmu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Urban Marek - Eldom 44290276 65,00 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0112/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGFOODS s.r.o. 34144579 575,14 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0105/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 81,10 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0033/24 DSS Šoporňa- Štrkovec objednáva u Vás demontáž PSN a komponentov v dohodnutej sume 65 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Urban Marek - Eldom 44290276 0,00 € 19.03.2024 20.03.2024 Objednávka
DFB0107/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 20,22 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFK0003/24 technický dozor Prístavba AB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Architektonické štúdio s.r.o. 36271454 1 920,00 € 19.03.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0104/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 340,66 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0106/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 83,88 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0103/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 934,80 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0108/24 poplatok za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,00 € 17.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFO0012/24 potraviny PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 572,02 € 15.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0102/24 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PRO-TEC Slovakia s.r.o. 44797338 769,50 € 15.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0109/24 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 952,80 € 15.03.2024 28.03.2024 Faktúra