DFB0007/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
163,24 € |
03.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0001/20 |
Objednávame si u Vás dodávku pitnej vody na rok 2020 pre DSS Šoporňa - Štrkovec |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Obecný úrad Šoporňa |
00306207 |
|
0,00 € |
02.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
0002/20 |
Obvjednávame si u Vás služby BOZP na rok 2020 pre DSS Šoporňa - Štrkovec |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
0,00 € |
02.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
0003/20 |
Objednávame si u Vás lieky, farmaceutiká a zdravotnícke pomôcky na rok 2020 pre DSS Šoporňa - Štrkovec |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
0,00 € |
02.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
0004/20 |
Objednávame si u Vás vykonanie rozboru vody z ČOV DSS Šoporňa - Štrkovec 4 x ročne v nasledovných ukazovateľoch vypúšťacieho zariadenia chemická spotreba kyslíka BSK5 a nerozpustné látky NL. Podľa rozhodnutia OÚŽP Galanta sa vzorky sledujú v dvojhodinovýc |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany |
36022047 |
|
0,00 € |
02.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
0005/20 |
Objednávame si u Vás pranie a žehlenie prádla na rok 2020 pre DSS Šoporňa - Štrkovec |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
0,00 € |
02.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
0006/20 |
Objednávame si u Vás telekomunikačné služby a internet na rok 2020 pre DSS Šoporňa-Štrkovec. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
02.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0003/20 |
záloha teplo 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
3 299,82 € |
02.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/20 |
záloha plyn 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
22,00 € |
02.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/20 |
predplatné Čo má vedieť MÚ 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PSDOMOV s.r.o |
51108178 |
|
58,80 € |
02.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/20 |
služby GDPR 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
42,00 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/20 |
záloha elektrina 1/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
995,54 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0003/20 |
lieky 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
383,13 € |
01.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0002/20 |
lieky 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Lekáreň 20 s.r.o. |
44564597 |
|
267,01 € |
01.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |