DFB0139/20 |
výmena náplní do dezinfikátora |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chiros Medical s.r.o. |
36204587 |
|
420,00 € |
13.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/20 |
potraviny, HV - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
130,56 € |
13.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/20 |
Zdravotné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TZMO Slovakia |
36546127 |
|
607,56 € |
13.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
371,32 € |
13.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
363,12 € |
13.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
34,46 € |
13.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0013/20 |
čistiaca pena |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TZMO Slovakia |
36546127 |
|
244,80 € |
12.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/20 |
ochranné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pro- NIK s.r.o. |
46239308 |
|
476,88 € |
12.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
454,99 € |
12.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
41,34 € |
12.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/20 |
oprava vozidla Roomster |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
89,40 € |
11.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0056/20 |
Objednávame u Vás pre DSS Šoporňa - Štrkovec germicídne žiariče GARA 30 WU/M mobilný 2 ks á 504 € a GARA 30WO/M mobilný 2ks á 312 v dohodnutej sume 1632 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chiros Medical s.r.o. |
36204587 |
|
0,00 € |
10.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Objednávka |
0057/20 |
Objednávame u Vás pre DSS Šoporňa - Štrkovec 30 bal. rukavice Latex púdrované a70 bal. rukavice Nitryl v dohodnutej sume 607,56 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TZMO Slovakia |
36546127 |
|
0,00 € |
10.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Objednávka |
DFO0012/20 |
pedikérske a manikérske služby 2/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
342,50 € |
10.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
132,62 € |
10.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0055/20 |
Objednávame u Vás pre DSS Šoporňa - Štrkovec 20 kartónov papierové utierky, 10 kartónov toaletný papier, 5 ks antibakteriálne mydlo 5 l a 24 párov gumenné rukavice v dohodnutej sume 874,34 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
0,00 € |
09.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0123/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy.Darázs-Zsolt Darázs |
32351950 |
|
204,21 € |
09.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/20 |
hygienický materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PRO-TEC Slovakia s.r.o. |
44797338 |
|
320,40 € |
09.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/20 |
hlásenie o vzniku NO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
18,78 € |
07.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0051/20 |
Objednávame u Vás gélový dezinfekčný roztok PC 103 12 ks 0.5l -104€ a 4 ks 5l -280€ pre DSS Šoporňa - Štrkovec. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
NCH Slovakia |
34096043 |
|
0,00 € |
06.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Objednávka |